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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上傳時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的習慣,構成入庫流程建設項目評定一件和評定后果,有所作為費用預算籌劃的決定性基本原則。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十二個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”準備產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療﷽救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預ﷺ算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉召開會議,我區會按照國企股權投資合作經營工程預算納入狀態,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算責任

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“ꩲ放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進🥂實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效🃏益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接ꩵ,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年連接數

決算數

財政預算數為上一年完成數的%

稅賦凈收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本增值稅抵扣(含總建筑面積稅)

933,286

1,005,000

107.7

    單位增值稅稅

228,688

254,000

111.1

    每個人增值稅稅

154,993

156,000

100.6

    中國城市定期檢查制作稅

67,755

74,500

110.0

    房產信息稅

99,216

110,000

110.9

    服裝公司印花稅

29,542

30,000

101.6

    城市士地利用稅

25,026

26,500

105.9

    地區提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農地占用量稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    場景保護措施稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    專項整治薪資收入

34,993

41,070

117.4

    行政部門事業心性計費收錄

29,019

29,000

99.9

    公有影視資源(資產投資)無償動用年收入

71,376

69,030

96.7

    某個工資

59,299

66,180

111.6

的地方財政廳工資收入加總

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉讓性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級部門補貼金創收

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性收入水平

363,307

300,220

66.4

        普通性變更承擔凈收入

451,808

442,625

99.9

        專業轉入繳付工資

443,086

150,305

33.9

    變更基本上公司債創收

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    借用費用預算比較穩定改善新基金

200,000

205,000

102.5

    從區政府性債卷費用預算加入

30,000

 

 

    從國企資源企業經營預決算放入

3,220

5,040

156.5

營收共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期連接數

成本預算數

決算數為本年下達數的%

一、正常公共保障保障撥出

190,727

198,668

104.2

二、中國國防其他支出

3,220

4,417

137.2

三、公用安全保障撥出

128,327

168,971

131.7

四、的教育結余

354,890

420,625

118.5

五、科學學技能撥出

45,869

53,333

116.3

六、特色文化文旅田徑與文化傳媒經費支出

45,871

103,508

225.7

七、社會各界確保和自主創業費用支出

480,520

407,296

84.8

八、清潔良好其他支出

157,008

165,945

105.7

九、節省環境保護性支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟社區網站花費

692,638

688,977

99.5

五一、畜牧業水性支出

264,493

346,423

131.0

12、道路車輛運輸支出費用

467,425

171,349

36.7

第十五、產品探勘數據信息等撥出

186,703

248,203

132.9

十四、工業產品業等撥出

7,285

8,570

117.6

十四、自然是資源性海洋資源氣象觀測等費用

5,741

5,949

103.6

第十五、租賃房保證收支

139,738

202,539

144.9

二十七、油糧物品存量總支出

6,503

9,075

139.6

十九、氣象災害預防及緊急救援操作花費

17,060

21,245

124.5

黨的十九、予備費

 

61,863

 

三十五、債務糾紛付息費用支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、任何其他支出

46,032

50,971

110.7

似的公共服務成本預算開支預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期執行程序數

估算數

概預算數為去年執行力數的%

更改性性支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門費用

105,940

118,307

111.7

    常見債券投資還本收入支出

96

 

 

    合理安排預算表比較穩定的調節資金

202,452

 

 

    結轉下年支出費用

170,678

 

 

教育支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

創業項目

前年完成數

財政預算數

概預算數為
竣工決算數 %

一、一半精準服務性精準服務

142,167

135,307

        95.2

    政協事宜

1,022

955

        93.4

      行政管理電腦運行

703

671

        95.4

      通常行政部門管理方法事宜

5

36

       720.0

      人會議內容

132

66

        50.0

      政協督察

53

48

        90.6

      是工作中

129

134

       103.9

    全國政協事物

755

733

        97.1

      財政運動

432

375

        86.8

      市政協會議觸屏

21

56

       266.7

      理事會視察調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他工商聯事務處理收支

149

82

        55.3

    政府部門工作廳(室)及有關于結構事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政性運營

13,459

16,382

       121.7

      一般的工商管理工作管理工作事務管理

13,688

4,807

        35.1

      企事業單位服務管理

644

690

       107.1

      專項督查國際業務活躍

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務管理

58

17

        29.3

      事業心啟動

1,826

1,944

       106.5

      的政府部門辦公區廳(室)及各種相關公司業務結余

10,371

9,424

        90.9

    成長與深化改革事務性

1,686

1,936

       114.8

      行政事務運動

1,032

965

        93.5

      一半財政治理行政監察

654

971

       148.5

    統計顯示信心事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政性電腦運行

564

588

       104.3

      消息事情

41

26

        63.4

      督查通知數據統計分析國際業務

9

20

       222.2

      匯總工作管理

34

70

       205.9

      專向普查表運動

206

143

        69.4

      統計表取樣調研

183

198

       108.2

      另一個統計數企業信息業務教育支出

4

48

     1,200.0

    財政性業務

4,333

5,055

       116.7

      行政機關正常運行

2,594

2,801

       108.0

      內容化網站建設

954

1,431

       150.0

      民政授權委托業務部收入支出

565

689

       121.9

      許多財政部門業務收支

214

134

        62.6

    稅賦公共事務

5,775

7,044

       122.0

      財政操作

2,370

1,747

        73.7

      大部分政府部門標準化管理事物

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款消防手充值續費

2,930

4,481

       152.9

    審計師事宜

1,426

2,247

       157.6

      行政事務程序運行

740

687

        92.8

      審計師項目

501

1,261

       251.7

      參公運動

166

233

       140.4

      的審核行政事務性支出

19

66

       347.4

    人力資環境資源事情

1,710

313

        18.3

      視野啟用

1,515

 

  

      一些人才產品行政監察撥出

195

313

       160.5

    紀檢督查事物

1,362

1,644

       120.7

      政府部門啟用

1,152

1,384

       120.1

      平常財政安全管理事務處理

93

127

       136.6

      驚天大案要案嚴查

48

50

       104.2

      某個紀檢監督事務管理總支出

69

83

       120.3

    貿易工作

27,385

12,863

        47.0

      行政事務加載

1,773

1,341

        75.6

      一樣 政府部門管理方法事宜

7,098

7,681

       108.2

      事業有成加載

1,312

1,457

       111.1

      同一進出口貿易事宜開支

17,202

2,384

        13.9

    基本知識不動產證工作

1,034

1,624

       157.1

      一個國家基本常識產權年限戰略方針

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區事情

233

270

       115.9

      財政啟用

129

122

        94.6

      一半行政部門維護事務處理

104

148

       142.3

    電子檔案業務

1,117

1,207

       108.1

      人事部門啟動

454

442

        97.4

      檔案保管館

648

757

       116.8

      另一檔案保管行政事務撥出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商局聯事物

441

463

       105.0

      一半行政性維護工作

126

110

        87.3

      各種君主制黨派及工廠聯事情撥出

315

353

       112.1

    人們整體事務管理

3,408

4,093

       120.1

      行政管理運轉

808

923

       114.2

      一樣 行政部門服務管理事物

1,574

1,949

       123.8

      教育事業執行

98

101

       103.1

      另外人民群眾團隊活動事務性經費支出

928

1,120

       120.7

    黨支部會議室廳(室)及有關的培訓機構工作

7,586

5,574

        73.5

      行政部門工作

1,782

1,647

        92.4

      尋常行政機關服務管理事宜

5,190

3,312

        63.8

      企事業啟動

614

615

       100.2

    企業公共事務

1,317

1,970

       149.6

      行政處開機運行

445

441

        99.1

      大部分行政部門治理工作

650

1,147

       176.5

      別組織性工作性支出

222

382

       172.1

    宣導業務

9,322

19,806

       212.5

      行政性自動運行

400

361

        90.3

      應該行政訴訟治理行政監察

4,089

9,759

       238.7

      參公運轉

1,549

1,602

       103.4

      某些宣傳策劃工作收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務性

950

1,013

       106.6

      行政事務運轉

516

522

       101.2

      通常政府部門維護事務處理

183

226

       123.5

      宗教信仰事務處理

132

140

       106.1

      海外華僑事務管理

88

88

       100.0

      其余統戰事情收入支出

31

37

       119.4

    另外的中共行政監察收入支出

3,676

4,419

       120.2

      企業程序運行

2,157

2,398

       111.2

      另外的共產主義行政事務費用

1,519

2,021

       133.0

    市場上輔導管理制度事務性

22,245

23,053

       103.6

      財政執行

11,016

11,219

       101.8

      通常情況人事部門工作事宜

205

639

       311.7

      的市場監督檢查處理督查通知

4,741

4,106

        86.6

      股票市場督促辦案

304

164

        53.9

      生產者財產權庇護

141

123

        87.2

      個人數字信息化基礎建設

244

263

       107.8

      證書認為行政監督控制

 

80

  

      標準規范化操作

 

79

  

      制劑行政事務

166

7

         4.2

      美妝品事務性

 

10

  

      事業上的行駛

4,864

5,230

       107.5

      相關行業市場進行監督經營事務性

564

1,133

       200.9

    任何基本上共公服務開支

1,343

1,552

       115.6

      其它大部分公共信息精準服務性支出

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機花費

3,178

4,337

       136.5

    民防誓師

3,158

3,169

       100.3

      人民群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    另外的國防安全收支

20

1,168

     5,840.0

三、通用健康安全撥出

128,229

168,857

       131.7

    軍隊警官空軍

924

924

       100.0

      同一軍事民警特戰旅花費

924

924

       100.0

    公安局

122,034

162,238

       132.9

      行政處操作

72,176

96,855

       134.2

      通常情況下財政標準化管理事務性

8,322

16,627

       199.8

      精細化施工

21,534

18,624

        86.5

      監察審理案件

19,852

30,052

       151.4

      某些人民警察收支

150

80

        53.3

    祖國可靠

1,194

1,001

        83.8

      行政事務啟動

1,066

873

        81.9

      安全性高銷售業務

128

128

       100.0

    司法部門

4,077

4,694

       115.1

      行政事務工作

2,376

2,268

        95.5

      基本上財政標準化管理事宜

107

124

       115.9

      表層司法部門業務流程

793

1,410

       177.8

      普法宣全

145

177

       122.1

      發律支援

477

583

       122.2

      法治規劃規劃

179

132

        73.7

四、基礎教育費用支出

350,262

416,492

       118.9

    教育輔導維護行政事務

1,667

691

        41.5

      行政管理工作

844

691

        81.9

      基本上行政業務經營業務

823

 

  

    常見幼小銜接

176,789

336,035

       190.1

      學齡前教肓

50,419

80,544

       159.7

      中學教育培訓

54,800

74,183

       135.4

      中學教肓

41,145

99,361

       241.5

      高二教導

17,759

31,426

       177.0

      另一個常見教學教育支出

12,666

50,521

       398.9

    專業培訓

6,617

11,426

       172.7

      工作普高教導

6,617

11,426

       172.7

    嬰幼兒教育培訓

5,234

3,798

        72.6

      學齡前中高教育輔導

5,234

3,798

        72.6

    電臺智能電視教育教學

81

2,800

     3,456.8

      播音電影大學

81

2,800

     3,456.8

    特殊性教學

786

1,397

       177.7

      非常規中小學文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

    進修學校及技能培訓

9,705

9,722

       100.2

      教職工專科護士培訓

3,437

3,467

       100.9

      基層干部培育

1,401

1,597

       114.0

      培訓學習付出

4,867

4,658

        95.7

    教導費追加科學安排的支出費用

148,325

49,622

        33.5

      省會城市小規模學教學設施基礎建設

3,964

2,036

        51.4

      另一培訓費扣除組織的付出

144,361

47,586

        33.0

    別的教導付出

1,058

1,001

        94.6

五、科學合理能力總支出

38,035

45,238

       118.9

    科學實驗技能管理方法公共事務

1,051

944

        89.8

      行政事務程序運行

599

484

        80.8

      市直機關售后服務

452

460

       101.8

    能力分析與搭建

8,492

8,515

       100.3

      應用技術工藝深入分析與開拓

5,365

6,968

       129.9

      新材料技術作品生成與散出

3,127

1,547

        49.5

    網絡情況與工作

2,982

10,989

       368.5

      現代科技環境專門

2,982

10,989

       368.5

    科學技能技能發展

1,171

1,240

       105.9

      科普教育活動

534

543

       101.7

      創新科技館站

632

697

       110.3

      任何學科能力大力推廣費用支出

5

 

  

    另外的科學的枝術支出費用

24,339

23,550

        96.8

      科技產業獎品

9

 

  

      別的地理學技術應用性支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化產業度假游休育與傳媒廣告花費

36,956

75,003

       203.0

    文明和度假游

18,436

54,116

       293.5

      行政機關啟動

1,031

1,010

        98.0

      一般的行政性工作管理行政事務

95

161

       169.5

      圖書室館

1,883

2,014

       107.0

      企業文化作品展示及留念裝置

1,069

24,288

     2,272.0

      和文化項目

2,269

2,331

       102.7

      大眾文化教育

2,820

3,201

       113.5

      傳統藝術劇本創作與保護

24

58

       241.7

      文化產業和旅游度假行業治理

401

437

       109.0

      旅遊宣傳單

1,373

1,470

       107.1

      休閑旅游行業領域工作管理方法

1,191

 

  

      其他的傳統藝術和度假游教育支出

6,280

19,146

       304.9

    中國文物

1,564

2,453

       156.8

      文物確保單位確保

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    體育健康

16,763

16,821

       100.3

      行政機關程序運行

372

404

       108.6

      大部分行政性安全管理工作

228

 

  

      教育比賽

349

588

       168.5

      運動培訓

1,259

829

        65.8

      體育健康活動場地

12,661

12,931

       102.1

      人民群眾體育健康

1,760

1,860

       105.7

      許多體育競技費用

134

209

       156.0

    廣播節目TV

8

13

       162.5

      各種播音電影教育支出

8

13

       162.5

    相關人文體育健康與影視傳媒費用支出

185

1,600

       864.9

      宣傳廣告和文化未來發展工作方案經費支出

65

100

       153.8

      人文品牌進步專項督查經費支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會化保護和大學生就業費用

357,571

270,195

        75.6

    人為的資源和社會化得到保障管控工作

26,071

33,913

       130.1

      行政管理運作

1,045

1,398

       133.8

      大部分行政機關管控業務

13,966

19,613

       140.4

      勞動課切實保障督察

711

848

       119.3

      社會性保險公司行業監管業務

1,451

1,377

        94.9

      共同學生就業的服務和職業選擇專業鑒定會構造

1,430

2,117

       148.0

      勞功人事招聘矛盾協調法律仲裁

694

851

       122.6

      其余人事材料和時代擔保方法工作其他支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理工作事務性

2,441

5,427

       222.3

      行政部門執行

696

758

       108.9

      名間機構管理制度

1,067

1,223

       114.6

      基礎權政和區域修建

109

1,130

     1,036.7

      其它民政管理系統事務管理花費

569

2,316

       407.0

    行政管理事業有成企單位離離休

93,784

89,491

        95.4

      歸口維護的財政機關單位離退休年齡

2,362

2,422

       102.5

      事業廠家離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      工商登記參公廠家一般養老服務保險費用交款經費支出

57,287

56,739

        99.0

      國家機關自己事業廠家職業技能年金繳付經費支出

29,714

23,054

        77.6

      對機關行業部門行業部門差不多養老服務保險費用基金投資的補助金

412

671

       162.9

      其余行政部門創業行業離退職收支

94

104

       110.6

    就業形勢補帖

35,907

39,000

       108.6

      就業的自主創業,產品補助金

 

300

  

      慈善性職務補助金

32,049

34,775

       108.5

      其他就業的補助費費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消失撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵工作補助款

238

240

       100.8

      優撫事業性工作單位其他支出

148

229

       154.7

      盡義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      山東農村籍退役戰士中國老年性生活補助款

39

85

       217.9

      其余優撫總支出

358

410

       114.5

    退役安排

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵安裝

1,435

1,110

        77.4

      隊伍轉交政府機構的離養老金考生安置好

1,998

3,819

       191.1

      軍事部隊轉交國家離養老金基層干部治理構造

200

328

       164.0

      退役新手的管理教導

19

82

       431.6

      各種退役安排支出費用

848

953

       112.4

    市場經濟發福利

24,028

42,455

       176.7

      兒童的特權

178

126

        70.8

      老齡福利性

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場福利性教育事業計量單位

1,122

1,787

       159.3

      另一個當今社會副利教育支出

107

103

        96.3

    精神殘障人事

8,847

10,710

       121.1

      政府部門運營

335

356

       106.3

      尋常行政性管理制度事務管理

431

585

       135.7

      肢體殘廢人康服

1,555

2,376

       152.8

      肢體殘障出去上班和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      殘障人現在的生活和醫護貼補

84

341

       406.0

      某個病殘人衛生事業花費

2,073

2,951

       142.4

    紅十字教育事業

581

596

       102.6

      行政處運作

191

172

        90.1

      應該行政機關經營事務性

270

270

       100.0

      任何紅十字事業心總支出

120

154

       128.3

    最低值人生基本保障

2,726

3,602

       132.1

      大都市最少生話有效保障了金花費

2,726

3,602

       132.1

    到時救援

475

727

       153.1

      臨時額度求助費用支出

150

330

       220.0

      流量乞討師救治教育支出

325

397

       122.2

    特困師救濟贍養

20

88

       440.0

      城市地區特困考生救治奉養性支出

20

80

       400.0

      農村地區特困成員救濟滿足付出

 

8

  

    另一生活中求助

2,717

2,662

        98.0

      任何中國城市衣食住行社會救助

2,481

2,662

       107.3

      其他農村建房工作救濟

236

 

  

    財政局對最基本養老穩定穩定基金投資的津貼

574

619

       107.8

      財政資金對縣域住戶居民常見養老服務保障基金、期貨、現貨、微盤的補貼申請書

574

619

       107.8

    退役軍伍控制行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他社會的保證和求業開支

150,574

29,541

        19.6

八、衛生情況衛生支出費用

147,672

156,640

       106.1

    環衛良好處理行政事務

3,848

6,235

       162.0

      行政事務運轉

1,432

1,515

       105.8

      一般來說行政處管理方法行政監察

2,385

4,720

       197.9

      某個環保營養健康工作事務性性支出

31

 

  

    公校青島博士整形醫院醫院

38,760

31,375

        80.9

      宗合醫院科室

29,393

20,510

        69.8

      醫學(中國的民族)機構

3,984

4,073

       102.2

      心理病衛生院

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫院

2,651

2,139

        80.7

      另外的本科醫阮

0

1,911

  

      某個公立三甲醫院門診醫院門診支出費用

140

55

        39.3

    面層醫遼衛生學醫療機構

35,773

40,524

       113.3

      成市街道食品衛生培訓機構

32,379

37,174

       114.8

      別的農村基層醫療服務健康組織 費用支出

3,394

3,350

        98.7

    公益性清潔

32,155

35,205

       109.5

      重大疾病預放調控中介機構

4,106

5,323

       129.6

      環衛監察部門

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生機購

1,267

1,737

       137.1

      應急救援救護醫院

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織機構

1,802

2,040

       113.2

      主要服務管理性衛生間服務管理

16,543

17,428

       105.3

      特大公共信息食品衛生工作方案

951

870

        91.5

      發生公共性清潔衛生事件真相應激處理

88

65

        73.9

      其他公開干凈衛生開支

122

178

       145.9

    中藥業學藥

12

30

       250.0

      同一中國藥藥付出

12

30

       250.0

    籌劃生孕事情

5,352

6,815

       127.3

      其它工作規劃發育工作教育支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關企業標準醫藥

27,911

30,349

       108.7

      人事部門基層單位醫遼

4,524

2,591

        57.3

      參公標準醫療服務

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫療衛生政府補貼

0

19

  

      另一個行政處事業廠家廠家醫療器械費用

2,700

3,500

       129.6

    財政支出對基本上醫療服務保費債券的政府補貼

95

95

       100.0

      國庫對成鄉大家大多醫學穩定新基金的補帖

95

95

       100.0

    治療求助

2,703

4,823

       178.4

      城鄉經濟醫療保障社會救助

282

2,386

       846.1

      別社區醫療求助性支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫對象圖片醫療設備

 

260

  

      優撫另一半醫藥補助款

 

260

  

    老齡干凈健康的安全服務

547

271

        49.5

      老齡衛生監督穩定功能

547

271

        49.5

    任何衛生情況的健康教育支出

516

658

       127.5

      任何干凈衛生建康收支

516

658

       127.5

九、工業節能環境收入支出

118,093

20,480

        17.3

    生態環境保障菅理行政監察

1,704

2,444

       143.4

      行政事務執行

362

693

       191.4

      正常行政公共事務控制公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生態健康生物多樣性守護宣導

29

30

       103.4

    生態環境評估與督察

77

33

        42.9

      核與反射健康安全輔導

77

33

        42.9

    影響有機廢氣

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      固態物廢舊物與普通機械品

4

9

       225.0

      另一破壞防控撥出

290

314

       108.3

    破壞節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態圈工作環境檢測與信息內容

2411

2744

       113.8

      生態環保環保執法監督督查

866

910

       105.1

      減少排放專向收入支出

36287

13431

        37.0

      整潔研發專項督查費用支出

 

200

  

      相關水污染節能降耗花費

9551

 

  

    可回收利用能量

 

200

  

    其他的節能減排干凈支出費用

66603

 

  

十、縣域街道收支

421,380

469,542

       111.4

      城市小區服務管理事情

178,528

207,487

       116.2

        政府部門工作

12,574

20,703

       164.6

        普遍行政部門工作管理工作

4,227

2,951

        69.8

        市直機關服務

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        同一城鄉統籌平臺管理工作事務處理撥出

153,945

182,139

       118.3

      新型農村街道辦事處公共性體系

123,227

82,088

        66.6

        同一村鎮建設居委會公眾建筑設施費用支出

123,227

82,088

        66.6

      縣域小區大市容環境管理

86,237

145,607

       168.8

      建沒餐飲市場安全管理與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      另一個城市特別總支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、農業和林業水付出

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政事務進行

2098

2506

       119.4

        一樣 行政訴訟操作事務管理

114

51

        44.7

        企業執行

2982

2826

        94.8

        網絡有效的轉化與營銷推廣功能

268

1018

       379.9

        病蟲危害害控住

460

569

       123.7

        農類產品重量平安

337

1384

       410.7

        執法檢查政府監管

343

322

        93.9

        匯總評估與企業信用管理于

239

81

        33.9

        穩定性的農民收錄補助費

5756

5642

        98.0

        林果加工使用補助費

2418

3406

       140.9

        現代農業結構化與全產業鏈化管理

7952

9066

       114.0

        農好產品生產加工與營銷

122

60

        49.2

        人們慈善事業有成事業有成

688

4123

       599.3

        農林牧環境資源防護修補與利用

545

601

       110.3

        制汽柴油價錢改革方案對漁業養殖的貼補

8

13

       162.5

        對高職院校不久生到基層員工工作補貼申請書

125

116

        92.8

        的種植業撥出

7514

12645

       168.3

      農業和草地

3,558

5,384

       151.3

        工作結構

1153

1433

       124.3

        樹林打造

1575

2120

       134.6

        技藝線上營銷與應用

418

891

       213.2

        自然保護區公用設施其他支出

 

790

  

        的造林經費支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政處作業

568

563

        99.1

        基本上財政管控事務處理

3

10

       333.3

        市政工程行業中業務范圍管理制度

3469

12708

       366.3

        水務施工修建

63322

87255

       137.8

        水利水電過程過程運營與保護

84497

74026

        87.6

        水利水電工程前期辦公辦公

3

50

     1,666.7

        水利水電工程交通執法督查

593

549

        92.6

        水成本節省菅理與保護區

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐工藝推廣宣傳

166

157

        94.6

        大中大型水庫釣魚移民網往后大力支持督查通知費用

54

 

  

        市政工程健康安全監督檢查

461

481

       104.3

        其余水利樞紐教育支出

2782

 

  

      草業終合激發

17,334

6,678

        38.5

        土地資源綜合治理

14534

1874

        12.9

        產業群化開發

2798

4800

       171.6

        其他農林綜和開發設計收入支出

2

4

       200.0

      農村社區基礎性改革方案

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級事以一議的補貼

3843

10667

       277.6

        為鄉村標準化改革方案試點單位試點單位補貼金

 

318

  

      普及財經發展趨勢其他支出

740

1,096

       148.1

        林業保險行業保險費率補貼政策

740

1096

       148.1

十三、客運物流運輸費用

464,385

168,942

        36.4

      公路工程水路配送

445,202

163,313

        36.7

        行政處程序運行

1,746

1,929

       110.5

        鐵路橋建沒

358,925

41,795

        11.6

        國道養生

37,557

58,895

       156.8

        交通出行公路運輸企業對互聯網建設規劃

2,163

997

        46.1

        二級公路配送治理

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸監管監管性支出

1,989

2,118

       106.5

        全部取消鎮政府貸款2級公路橋交費專頂花費

2,995

 

  

      任何交行運輸車總支出

19,183

5,629

        29.3

        公共信息交通出行運營的補貼費

4,594

4,000

        87.1

        某些公共交通貨物運輸花費

14,589

1,629

        11.2

十四、網絡資源探勘企業信息等結余

102,799

166,172

       161.6

      國有企業債務系統化

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟工作

471

442

        93.8

        基本財政操作事情

403

433

       107.4

        一些國家固定資產管控費用支出

307

336

       109.4

      的支持規模性工廠的發展和經營付出

69,817

88,365

       126.6

        中的中小型企業成長 重點

21,499

18,050

        84.0

        某個可以支持大中小單位單位經濟發展和工作開支

48,318

70,315

       145.5

      的資源量勘測內容等花費

31,801

76,596

       240.9

        技藝改進教育支出

104

2,896

     2,784.6

        重大高新產業復興和技術應用變革項目貨款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其它的材料勘測圖片信息等收支

10,500

67,200

       640.0

十四、商業性的售后制造業等性支出

4,652

5,215

       112.1

      商業服務商品流通公共事務

438

454

       103.7

        一些商業樓運通行政監察其他支出

438

454

       103.7

      海外趨勢提供服務收支

300

 

 

        另外的涉外企業成長 服務管理付出

300

 

  

      另外工業提供制造業等費用

3,914

4,761

       121.6

        另外的餐飲業提供酒店業等性支出

3,914

4,761

       121.6

15、自然而然資源的大海氣象條件等付出

5,708

5,877

       103.0

      那自然材料事宜

4,884

5,000

       102.4

        行政事務正常運作

696

831

       119.4

        通常情況行政性操作事務處理

202

83

        41.1

        土地證物資運用與守護

476

519

       109.0

        人事加載

2,950

2,990

       101.4

        另一理所當然資源英文事宜經費支出

560

577

       103.0

      海上方法行政事務

92

48

        52.2

        海上問卷調查評價語

92

48

        52.2

      天氣工作

732

829

       113.3

        氣象臺予報估計

40

40

       100.0

        氣象站設備安全保障運維

60

115

       191.7

        形象根基服務設施搭建與維修費

94

30

        31.9

        某個形象事物費用支出

538

644

       119.7

第十五、房間有保障結余

131,709

193,873

       147.2

      后勤保障性安居管家建設工程付出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改變改變

82,388

150,594

       182.8

        服務性個人住房租金回報補貼金

 

1,350

  

      房屋教育體制改革總支出

41,952

33,703

        80.3

        公寓房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        賣房國家補貼

16,163

7,950

        49.2

      城鄉統籌街道辦事處房子

7,369

8,226

       111.6

        一些城鄉建設小區普通住宅總支出

7,369

8,226

       111.6

十八、糧油食品原材料設備存量收入支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事務管理

3,087

5,312

       172.1

        似的行政處管理工作事物

17

109

       641.2

        企業發展電腦運行

169

183

       108.3

        的油糧事宜總支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品自給率

3,416

3,762

       110.1

        收儲糧油食品津貼

3,416

3,762

       110.1

十七、災害性生物防治及應對管理方法撥出

13,639

17,080

       125.2

     應急方案方法事物

2,137

2,021

        94.6

       行政部門運轉

287

330

       115.0

       穩定監管

1,850

1,282

        69.3

       衛生事業運轉

 

339

  

       其余應急方案控制費用支出

 

70

  

     消防安全事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政機關運轉

8,858

11,603

       131.0

       通常情況下行政性安全管理實際

1,852

2,427

       131.0

       消防安全作為應急的營救

763

984

       129.0

     災害工作

29

45

       155.2

       地震災區的監測系統

29

45

       155.2

19、保送入學費

 

50,000

  

三十五、債權付息開支

17,172

20,000

       116.5

      地方鎮政府般公司債務付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

        位置以政府一般來說企業債付息支出費用

15,288

20,000

       130.8

        部位政府機關某些一般的公司債務付息費用

1,884

 

  

二五一、其它的經費支出

32,465

46,603

       143.5

        期初預埋

 

45,000

  

        其余付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

開支加總

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年連接數

預決算數

財政預算數為前年
實行數的%

國有地面地面的產權出年收入

1,039,862

700,000

67.3

公有土地的流失價值股權基金工資收入

 

 

 

現代農業地面規劃設計財力創收

 

 

 

體彩公益慈善金收入水平

4,119

 

 

縣城根基設施設備配套工程費收錄

22,009

20,000

90.9

廢污水凈化處理費收入水平

30,711

33,300

108.4

某些政府機關性債券收錄

-3,887

 

 

政府性性債卷收益累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

遷移性年收入

350,113

285,811

81.6

    領導補助費個人收入

9,590

3,044

31.7

    專向債權轉貸薪資

100,000

 

 

    挪作他用去年同期節余利潤

240,523

282,767

117.6

    調動周轉金

 

 

 

 

 

 

 

利潤總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年進行數

預算表數

預算數為上年執行數的%

國有企業農田運行權轉讓凈純收入及分屬督查通知負債凈純收入組織的付出

1,340,693

930,554

69.4

國有控股地皮盈利私募基金及使用專項督查債款營收合理安排的教育支出

 

 

 

林果集體土地發展錢籌劃的支出費用

 

2,400

 

手機彩票愛心慈善金及相當于專門債款薪資收入配備的開支

2,111

5,748

272.3

地市根基安全設施配合費及分屬督查通知借債收益布置的開支

19,581

50,000

255.3

大小型干渠移民網后期處理支持基金投資收支

 

3,609

 

臟水治理費及表示自查自糾借債凈收入讓的其他支出

31,258

33,300

106.5

債權付息經費支出

10,083

13,500

133.9

一些國家性股票基金收支

45

 

 

政府部性資金花費預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

傳遞性結余

39,156

 

 

    上解上級部門總支出

100

 

 

    專向債款還本費用支出

 

 

 

    調整的資金

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

撥出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年來執行數

費用預算數

項目預算數為本年
來執行數的%

一、毛利工資收入

13,390

15,500

115.8

    注資服務的的企業利益純收入

8,757

10,000

114.2

    商貿單位利潤率薪水

 

 

 

    建筑結構建設公司企業盈利收入水平

180

 

 

    房置業中小型企業盈利空間薪水

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁中小企業年收入年收入

8

 

 

    安全衛生體育教育副利中小企業凈純收入純收入

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    集體所有制控股企業集團股利、股息工資收入

2,712

2,500

92.2

三、使用權有償轉讓使收入

 

 

 

四、企業清算薪水

 

 

 

五、別國企基金生意概預算薪資收入

 

 

 

國家股權投資生產經營收錄預估合計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更換性純收入

2,829

711

25.1

  挪作他用去年同期結轉收入來源

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收錄總金額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年實施數

財政預算數

項目預算數為上一年
實行數的%

一、時代保證和人才需求經費支出

 

 

 

二、國家股資產管理企業經營費用結余

15,000

13,000

86.7

1.滿足歷史長河堆積故障 及改草成本費用費用支出

 

 

 

2.國有制公司資產管理金引入

15,000

13,000

86.7

      國家股成本型式整改總支出

15,000

13,000

86.7

      非盈利性性油煙凈化器投資人性支出

 

 

 

3.國家企業公司現行政策措施政府補貼

 

 

 

4.銀行業國有土地投資者運作決算開支

 

 

 

5.的國有土地資產管理經營者概預算總支出

 

 

 

國有化資本公司生產經費支出累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

變動性付出

3,931

5,711

145.3

    調整項目資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年收入支出

711

671

94.4

 

 

 

 

費用總共

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年執行力數

估算數

費用數為本年履行數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未劃分到鎮

 

96,967

 

累計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元重點為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工作

總產值

但其中:

似的債權債務

之中:

工作方案債權

一、部門公司債務交易額問題

 

 

 

    2018年月初國家借債額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾中央政府債權債務上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末人民政府債務糾紛交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        里面:市預批準新批公司債交易額

91,000

91,000

 

二、2018年政府性外債余下的錢情形

 

 

 

    期初政府機關債款剩余

850,091

490,091

360,000

    今年增加相關部門公司債務

230,000

130,000

100,000

    當年度歸還以政府債權債務

30,187

30,187

 

    歲末部門外債支付寶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府機構財產賬戶額度原因

 

 

 

    今年初政府機構債務糾紛額度

1,140,904

680,904

460,000

        這當中:市預下達任務新批債券投資金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

大型項目

2018年財政預算數

2019年項目預算數

工程預決算數為上一年工程預決算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務客服客服費

791.10

523.09

66.1

公務活動專車采購及運動費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在這當中:新購費

2892.00

2329.05

80.5

     電腦運行費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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