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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布公告時刻:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

花費

投資項目

竣工決算數

項目流程

結算的時候數

一、尋常公共信息預(yu)算表財政性付(fu)款創收

375.84

一、常(chang)見公眾(zhong)服務的支出費用

 

二、鎮政府性資金成本預算財政預算捐款(kuan)工資收入

 

二、外交活動撥出

 

三(san)、國(guo)有化(hua)資本(💖ben)管理加盟預決算財政(zheng)部(bu)門付款(kuan👍)薪資收入

 

三、國防教育開支

 

四、上一級補(bu)貼費營收

 

四、公益性安全(quan)性高總支出(chu)

 

五、工作工資收入

 

五(wu)、教(jiao)育培訓經費支出

 

六、銷售納入

 

六、專業水平收支

 

七、付屬公司的上交收益

 

七、人文精神游(you)玩體育(yu)競技與山東(dong)新農商軟件科技有限公司總支出

 

八、同一薪資收入

 

八、的社保措施和人才(cai)需求教育支出

26.42

 

 

九(🅰jiu)、干凈(jing)衛(wei)生(sheng)(sheng)健康生(sheng)(sh꧅eng)活收支(zhi)

279.06

 

 

十(shi)、綠色建筑環境收入支出

 

 

 

國慶、城鎮街道花費

 

 

 

第十二、農業水收支

 

 

 

第(di)十三、公路網(wang)及(ji)運輸教育支出

 

 

 

十四、物資(zi)勘查工(gong)業(ye)信息(xi)查詢等開(kai)支

 

 

 

15場、商業(ye)運作服務的業(ye)等付出

 

 

 

16、財務支出費用

 

 

 

十(shi)二、經濟援助的沿海地區(qu)性支出(chu)

 

 

 

二十、自然規律影(ying)視資源海域(yu)氣(qi)象觀(guan)測等其(qi)他支出

 

 

 

黨(dang)的十九(jiu)、自建房有保障費用支(zhi)出

69.07

 

 

20、調(diao)味品物資(zi)供應保(bao)障收支

 

 

 

二11、國家股投資銷售估算(suan)費(fei)用

 

 

 

二(er)第十二(er)、災情預防治療及突發(fa)處理性支出

 

 

 

二第十三、任何費用

 

 

 

二十五四、抗疫十分國債制定的撥出

 

年初工資累計數

375.84

上年收入支出累計

374.56

選用非(fei)財政性付款盈余

 

節余劃分

 

本年結轉和余額

 

年尾結轉和余額

1.28

共計

375.84

累計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

工程

本年度營收加總

財政預算捐款純收入

上家補貼工資收入

參公工資收入

加盟工資

復屬工(gong)作單位上交(jiao)使收(shou)入

其余創收

特點定義
幾個會計(ji)科目(mu)編碼(ma)查詢

科目必品牌

預估合計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社(she)會存在🐼(zai)保障措(cuo)施和(he)自(zi)主創業支(zhi)出費(fei)用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

政府部(bu)門(men)行(xing)業(ye)公司的養老院(yuan)費用

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  行政機關(guan)參公公司💦的(de)幾乎(hu)♋醫養穩定繳(jiao)付撥(bo)出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  危險機關自己事業機關單位角(jiao)色年金付費付出(chu)

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛(wei)生(sheng)監督(du)鍵康經費支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行(xing)政(zheng)性企(qi)業發展公司醫療保(bao)障

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門(men)基層單位整形

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫關鍵字醫學

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  另外優撫文本(ben)醫藥(yao)收入支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療保(bao)健得(de)到保(bao)障管理(li)工作事宜

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政管理(li)加(jia)載

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  普遍行政部門操作(zuo)事物

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

租賃房安全保障撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

自建房行政體制改革(ge)總支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房(fang)間住房(fang)基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買新房補帖

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

該項目

年初開支總計

常見費用

業務花費

上交國家上家費用

銷售經營其他支出

對附設公司補帖花費

用途歸類
課程和科目編碼查詢

幾個會計(ji)科目名(ming)字(zi)大全

自動求和

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會(hui)存在保(bao)駕護航和人才需求撥出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行(xing)政(zheng)處企事業機關單位(wei)養老(lao)服務撥出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  方事業上(shang)方核心關于養老地產養老安(an)全激費費用支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  部門創(chuang)業計量單位(wei)職業化年(nian)金付款꧟支出費用

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

干凈衛生綠色收支

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政事務(wu)事業有(you)成方醫療機(ji)構

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政事務政府部門社區醫(yi)療

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫對象圖片醫療衛生(sheng)

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  別優(you)撫(fu)人群醫藥(yao)支出費(fei)用

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫用確保工作(zuo)管理(li)事宜

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行(xing)政(zheng)部門使用

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  基本政府部門治理業務

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

租賃房安全保障開支

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

住宅變革開支

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房屋(wu)北京(jing)公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  房產買賣補助(zhu)金(jin)

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

教育支出

項目

竣工決算數

的項目

自動求和

尋常(changꦐ)公共信(xin)息財(cai)政資金(jin)預算財(cai)政資金(jin)撥付(fu)

現政府(fu)性(xi🃏ng)基金、期貨(huo)、現貨(huo)、微(wei)盤不需要預算不需要審批

國(guo)有制投資基金經(jing)營(ying)者項目預(yu)算不(bu)需要補(bu)貼款

一、尋常(chang)公共(gong)服務概預算民政付款

375.84 

一、尋常共同(tong)服務管理付出(chu)

 

 

 

 

二、人民政府(fu)性(xing)投資(zi)基金預算表財(cai)政局撥(bo)付

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

三、國有企業資(zi)產管(guan)理生產經營概算財(cai)務付款

 

三、航空航天收支

 

 

 

 

 

 

四、公用設施衛(wei)生(sheng)教(jiao)育(yu)支出

 

 

 

 

 

 

五、培訓收支

 

 

 

 

 

 

六、科學學的技(ji)術(shu)支出費用

 

 

 

 

 

 

七(qi)、古文旅活動體育課與文化費(fei)用

 

 

 

 

 

 

八、社會中(zhong)后勤保障(zhang)和畢業生就業開支

26.42

26.42

 

 

 

 

九、安全(quan)衛生的(de)健康教(jiao)育支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十(shi)、節能(neng)技術環保標準(zhun)其(qi)他支出

 

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設社(she)區居委會(hui)收入支出

 

 

 

 

 

 

第(di)十二、農業水其他支出(chu)

 

 

 

 

 

 

第十五(wu)、城市交通裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

 

十(shi)四、資原堪探工農業圖片信息等(deng)費用支出

 

 

 

 

 

 

十四(si)、工商業貼心服(fu)務企業等收入(ru)支出

 

 

 

 

 

 

十五、財經開支

 

 

 

 

 

 

十六、幫扶任(ren)何地方費用支出

 

 

 

 

 

 

十九、理所當(dang)然(ran)成本深海氣(qi)象(xiang)條(tiao)件等費用支出

 

 

 

 

 

 

十八、租賃房保證(zheng)開支(zhi)

69.07

69.07

 

 

 

 

二是、油糧(liang)應急物資儲備量其他(ta)支出(chu)

 

 

 

 

 

 

二十一國慶𒁃、ꦡ國企(qi)金融資本企(qi)業(ye)經營財(cai)政預算(suan)費(fei)用支出

 

 

 

 

 

 

二(er)12、地震災害治(zhi)理及應急方案操作(zuo)教育支出

 

 

 

 

 

 

二十四、其它經費支出

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫(yi)尤其(qi)是國債規劃的經費支(zhi)出

 

 

 

 

當年度創收合計數

375.84 

當年度收入支出累計

374.56

374.56

 

 

本年不需要審批結轉和盈余(yu)

 

年底財(cai)政部門捐款(kuan)結(jie)轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、尋(xun)常(chang)服(fu)務性概算不(bu)需要審批(pi)

 

 

 

 

 

 

二、區政府性債卷費用預算財政資金(jin)付款

 

 

 

 

 

 

三、集體所有(you)制資產銷售🌳經營成(cheng)本(ben)預算財政(zheng)局補貼(tie)🎶款

 

 

 

 

 

 

共計

375.84 

總金額

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

總金額

大致收支

新項目收支

功能鍵類型

管理費用打碼

課程各稱

208

生(sheng)活質(zhi)量保障和(he)出去上班(ban)性(xing)支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政管(guan)理自己事業組織養(yang)老保險花費

26.42

26.42

0.00

2080505

&n꧑bsp; 機(ji)關的單(dan)位(wei)事業(ye)(ye)的單(dan)位(wei)的꧋單(dan)位(wei)基(ji)本性頤養天年商(shang)業(ye)(ye)保險繳納經費支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  行政院校參(can)公院校職業的(de)年金(jin)交款結余

8.71

8.71

0.00

210

衛生防疫鍵康經(jing)費支出

279.06

212.31

66.76

21011

行(xing)政機關企業發展標準醫藥(yao)

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政處公司(si)醫療器械

11.28

11.28

0.00

21014

優撫的對象治療

14.38

0.00

14.38

2101499

  別優撫(fu)的對象醫療衛(wei)生費(fei)用支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫藥(yao)得到保障經營事務(wu)處理(li)

253.40

201.03

52.37

2101501

  政(zheng)府部門電腦(nao)運(yun)行(xing)

201.03

201.03

0.00

2101502

  尋(xun)常行(xing)政部門(men)方法公共事(shi)務(wu)

52.37

0.00

52.37

221

居住房質量保障花費

69.07

69.07

0.00

22102

居住房變革撥出

69.07

69.07

0.00

2210201

  房屋社保公(gong)積金(jin)

27.81

27.81

0.00

2210203

  選房補(bu)貼政(zheng)策

41.26

41.26

0.00

總金額

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

金錢劃分科目必打碼

科目表稱謂

部門預算數

經濟實惠等級分類

課程和科目編號

會計科目簡稱

竣工決算數

301

員(yuan)工(gong)工(gong)資副利其他支出

291.96

302

商(shang)品價格和的(de)服務(wu)費用支(zhi)出

15.84

30101

  常(chang)規的薪資

41.53

30201

  會議室費

8.58

30102

  經(jing)費補助(zhu)金

127.95

30202

  油墨印(yin)刷費

 

30103

  年(nian)獎(jiang)

28.12

30203

  咨詢中心費(fei)

 

30106

  飯(fan)食補(bu)貼政策費

7.68

30204

  登(deng)記手交費

 

30107

  工(gong)作績(ji)效基本工(gong)資

 

30205

  有水(shui)費(fei)

 

30108

國(guo)家(jia)機關事業上政府部門通常醫療人壽(shou)(shou)保險人壽(ꦇshou)(shou🧸)保險付費

17.71

30206

  電費(fei)繳費(fei)

 

30109

專業年金付費

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

干部職工首要整(zheng)形保障(zhang)交費

11.28

30208

  保暖費(fei)

 

30111

國(guo)家公務員考試醫(yi)遼補貼(tie)政(zheng)策納費

 

30209

  物業公司服(fu)務服(fu)務費

 

30112

某(mou)個社會化后(hou)勤(qin)保(bao)障交費

1.42

30211

  旅差費

1.23

30113

公房住房基金

27.81

30212

  因公出(chu)國工作(境)價格

 

30114

醫療設備費

 

30213

  維(wei)修(xiu)服務(護(hu))費

 

30199

  其他薪資活動經費支出(chu)

19.75

30214

  電(dian)腦租金

 

303

對自(zi)己的和婚姻(yin)的津貼

 

30215

  聯席(xi)會議(yi)費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  訓練費(fei)

1.17

30302

  辭職(zhi)費

 

30217

  公務接代接代費(fei)

 

30303

  退職(zhi)(役)費(fei)

 

30218

  專用箱用料費(fei)

 

30304

  撫恤金(jin)

 

30224

  被(bei)裝購進費

 

30305

  工作津貼

 

30225

  專用箱燃(ran)料油費

 

30306

  救濟款(kuan)費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療保障費補貼金

 

30227

  委派渠道費(fei)

 

30308

  獎學金金

 

30228

  商會經費支(zhi)出

2.89

30309

  獎學金(jin)金(jin)

 

30229

  公益福利費

0.6

30310

一個人林(lin)果種(zhong)植政(zheng)府補貼

 

30231

  國家公務車輛(liang)租賃運(yun)營保障費

 

30311

  代繳的社會商業保(bao)險金

 

30239

  同一交通(tong)網雜費

 

30399

  各種對(dui)一個(ge)人和家長的政府補貼(tie)

 

30240

  稅(shui)金及擴展價格

 

 

 

 

30299

  某些(xie)商品(pin)是和服務質量(liang)總支出(chu)

0.3

 

 

 

310

基金性收入支出

 

 

 

 

31001

  農村房(fang)子建筑材(cai)料物(wu)購(gou)建

 

 

 

 

31002

  接待室機(ji)購置費

 

 

 

 

31003

  專(zhuan)用工(gong)具(ju)產品租賃(lin)費

 

 

 

 

31007

  的🔯(de)信息(xi)手(shou)機(ji)網絡及手(shou)機(ji)軟件新(xin)購更新(xin)換代

 

 

 

 

31013

  因公專用車折舊(jiu)費

 

 

 

 

31019

  其他的流量平臺購進(jin)

 

 

 

 

31021

  古建(jian)筑(zhu)和櫥窗陳列品購進(jin)

 

 

 

 

31022

  無型財產購進

 

 

 

 

31099

  別的資本(ben)管理性結余

 

工作員費用累計

291.96

公用設施經費(fei)預算合計數

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普遍通用估算不需要捐款“三公”經費

總計

因公出境

(境)費

因公(gong)使用(yong)車租賃(lin)費(fei)及啟用(yoꦛng)運(yun)營🔯維(wei)護(hu)費(fei)

因公客服費

小計

因公出行用車

購入費

因公買車

加載維護保養費

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

預決算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目流程

年終結轉和節余

年初薪資

本年度開支

年終結轉和

余額

功能(neng)性(xing)類別會計(ji)分類編寫代碼

考試科目種類

加總

 

 

總計

首要開支

好項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

期初結轉和盈余

上年創收

當年度收入支出

年尾結轉和余額

功效分級專業(ye)科目打碼

題目名稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

金融資(zi)產(chan)資(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)問題表

 

 

政府部門:千元

 

用戶

幣值

年末數

年終數

今年初數

月底數

一、金融資產加總

——

——

18.93

29.77

   (一)流(liu)資(zi)源

——

——

0.77

2.21

   (二)統一財產

——

——

18.74

35.92

&nb🐽sp;     &nb🉐sp;   其(qi)中的(de):1.建筑(每(mei)多平方米(mi)(mi)米(mi)(mi))

 

 

 

 

      ꧋; &nb🐎sp;        2.代用設(she)施設(she)備(臺/套(tao)/輛)

 

 

 

 

                 ❀    進(jiওn)來:(1)此(ci)車(che)(輛)

 

 

 

 

  &๊nbsp;                              正常(chang)公務(wu)接待(dai)買車

 

 

 

 

            &nbs🐽p;                    聯(lian)合執法執勤點(dian)使用車

 

 

 

 

         &nb🦄sp;                       特(te)種作業(ye)技(ji)術(shu)水平(ping)技(ji)術(shu)水平(ping)專用車

 

 

 

 

                               &n𝐆bsp; 另一租車

 

 

 

 

              &▨nbsp;    (2)銷(xiao)售價十(shi)萬(wan)元之內實(shi)用(yong)機(ji)械設備(bei)(包(bao)括避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

♋                    之(zhi)中:市場價1000萬元上(shang)面(🔯mian)的專門的產(chan)品

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

  &nbs❀p;  &nb꧑sp;  減(jian):當年度(du)折舊費(fei)用及(ji)減(jian)值準備工作

——

——

0.58

8.35

   (三)長遠(yuan)債權投(tou)資加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的企業(ye)債融(rong)資

——

——

 

 

   (五)開建施工(gong)

——

——

 

 

   (六)隱約資源

——

——

 

 

        ജ減:當年(nian)度攤銷(xiao)

——

——

 

 

   (七(qi))相關凈資產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈固定資產加總

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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